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审计局
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审计局实有人数46人,其中:行政在职正科级5人,副科级4人,办事员17人,离职退养2人,退休18人。

局内下设人秘股、财政股、社保股、投资股、行政股、农林股、经贸股、法制股、信息股和经责局。

 

 

 

 

 

 

 

一、部门主要职责

(一)负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益依法进行审计监督;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)制定并组织实施年度审计计划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)负责向市政府和绥化市审计局提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托,向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市政府和绥化市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;向市政府有关部门和乡镇(街道)通报审计情况和审计结果;依法向社会公布审计结果。

(四)负责直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理、处罚的建议:

1、市级预算执行情况和其他财政收支,市级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、乡镇人民政府和街道办事处预算执行情况、决算和其他财政收支,上级财政转移支付资金。

3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、市属国有企业和市属国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益。

6、市政府部门管理的和受市政府及其部门委托由其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律、行政法规规定应由市审计局审计的其他事项。

(五)负责按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理和专项资金使用以及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项的绩效审计和专项审计调查。

(七)负责依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

审计局实有人数46人,其中:行政在职正科级5人,副科级4人,办事员17人,离职退养2人,退休18人。

局内下设人秘股、财政股、社保股、投资股、行政股、农林股、经贸股、法制股、信息股和经责局。

 

 

 

 

 

 

 

 

局  长:王 仁

 

 

副局长:杨 波   刘振芳   郑喜彦

 

 

纪检组长:宋雪松